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离任审计整改意见

来源:免费论文网 | 时间:2018-11-08 14:41 | 移动端:离任审计整改意见

篇一:离任审计自查报告

离任被审计自查报告

我于2005年3 月开始主持张家口市第二十中学工作,2006年9月被正式任命为二十中

校长。作为学校的法人代表,学校的行政负责人,负责领导和主持全校的教育、教学和行政

工作。

任职期间,在区委、区政府和区教育局的正确领导下,在校领导班子成员的通力配合下,

带领全校师生,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领 ,以办人民满意

的教育为宗旨,坚持走人才强校、依法治校、科研兴校、质量立校之路,团结一心,埋头苦

干,专心致志,奋发图强,不断强化管理,优化队伍,提升内涵,推动了二十中学教育事业

持续加速向前发展;同时努力加强自身廉政建设,落实经济责任制,严格执行经费支出和财

务管理制度,不断提高经费使用效益,保证了学校各项工作落实到位,使学校的发展一年一

个台阶,步入了发展的快车道。在我任职期间,学校的办学规模逐步扩大,由2005年的16个教学班增加到现在的35

个教学班,在校生人数由1100多人增加到现在的2400多人;教师队伍不断涨大,教师人数

由2005年的90多人增加到现在的130多人,教育教学质量不断攀升,一中上线 人数由2004年的20人增加到现在的135人。教育教学设施进一步完善,近几年先后投

入400余万元,改善了办学条件,添置了现代化教学设备。 在我任职期间,学校连年获得“区德育工作先进单位”,“校园文化建设先进单位”,连续

获区教育局最高奖“教学工作综合评估先进单位”,“教学成绩优胜单位”。先后被列为全国中

语会读写训练基地,省作文教学重点课题实验学校,首批“市青少年法制教育基地”。先后被

评为市“群众最满意学校”,“法制先进工作单位”,“校园安全工作先进单位”,“综合治理先

进单位”“奥运安保工作先进单位”和“师德师风建设先进单位”。经过几年的发展,现在的

二十中已经是一所领导满意,人民放心的张家口市的热点学校。在我任职期间,一直加强自身学习,努力提高自身修养,清正廉洁,努力做到对得起党,

对的起人民,对得起自己,不辱使命,不负众望。做到了自我要求严格,几年来始终保持谦

虚的作风,热情对待教师、学生和家长,关心学校的发展,做到生活作风低调、不张扬,喜

欢踏踏实实做事,乐于埋头苦干。坚持工作要求从严,公用经费从紧,教师待遇从宽的理念,

全校基本杜绝了浪费,教师的福利不断提高,有限的经费用在刀刃上。全校教师对我的思想

和作风是非常 认可的,大家人心稳定,工作热情高涨。做到了重大决策民主,虽然实行一把手负责制,

但我从不凌驾于组织之上,对于招生、评优、选先、评职称、较大笔的学校开支,都实行民

主决策。特别是大宗设备的购置,尽量做到货比三家,反复权衡,公开透明,少花钱多办事、

办好事。对于基建项目,有预算、有决算、有审计,规范操作,尽量做到最低的价格,做最

好的工程。做到了学校公务制度化,几年来不断健全学校后勤财务管理制度,通过建章立制,

规范了学校公务活动和各种收支。实行所有票据一支笔审批,扎口管理,避免了支出上的管

理漏洞。加强公有资产的管理,学校的收费项目、收费标准、收费依据定期公开,利用家长

会,给家长的公开信等手段向社会公开,学校的经费运行定期在全校教师会上公开说明。 在我任职期间,正是二十中处于发展阶段,接任之初,基本设施陈旧老化,现代教学设

施更是匮乏,学生逐年增多,教室、课桌严重不足,学校欠外债四四十七万伍仟多元。任职

几年来,除偿还完全部外债外,又争取省、市、区资金170多万元,自筹资金230余万元,

争取社会捐赠80多万元,建起了微机教室,建设了37个多媒体教室,还给初一的十二个班

配备了电子白板,建成了高水平电子点播系统,给一线教师 配备了笔记本电脑,实现了教学的现代化。几年来先后购置学生课桌1800多套,改造实

验室三个,改造办公室11个,投入100多万元三次租赁改造分校,满足了不断发展的二十中

的需要。由于开始学校规模只是四轨制,楼房设计时的标准显然满足不了现在发展的二十中

的需要,特别是电路的负荷明显不足,为此投资40多万元改造了电路。为了2006年的教学

评估和2010年教学评估复检,投入80多万元粉刷了教学楼,美化、绿化了校园。近几年,

为区财政和区教育局贡献了278多万元,负担教师工资159多万元。下面重点把近四年的财

政运行情况说明一下:2007年,总收入3602364.65元,总支出为3091035.35元,其中用于

购置办公设备114260元,用于购置专用设备45894元,用于购置图书56514.57元,人员经

费2220515.72元,公用经费支出654051.60元;2008年总收入5027685.72元,总支出

4212450.15元,其中购置办公设备支出57973元,购置专用设备支出82600元,信息网络购

建支出2782元,人员经费支出3105471.49元,公用经费支出929945.96元。2009年,自诉

人505109.28元,总支出836035.27元,其中购置办公设备支出35050元,购置专用设备支

出91015元,大型修缮支出165624元,购置图书支出9536.10元,人 员经费支出4041733.18元,公用经费支出1493066.99元。2010年(截止到7月底),

总收入2768173.50元,总支出3123184.21元,其中购置办公设备支出10500元,图书支出

1980元,人员经费支出2237906.26元,公用经费支出872797.95元。截止到2010年七月,

固定资产累计5464059.49元,比2006年底4473897.84元增加990161.65元。 在我任职期间,投入大量的精力谋划学校的扩建与改建工程,在明德北办事处房管科同

志们的配合下,对扩建范围内的居民住房情况进行了摸排,和开发商一块进行设计教学楼,

商讨合作事宜,跑市规划局、土地局、教育局争取政策、资金的支持,在万事齐备,只欠开

工的时候我到点离职了,这是我任职期间最大的遗憾,没有为二十中的发展做出更大的贡献。在我任职期间,由于自己学习不够,思想认识不高,大局观念不强,2009年因小金库的

问题受到了上级行政记过处分,对学校、对事业造成了不良的影响。之后,通过学习,领导

的批评教育,使我认识到了自己错误,并在工作中及时改正,才能在以后的工作中取得了更

大的成绩。

回首往事,在二十中工作的十年中,不论是作为副校长,协助校长工作,还是作为校长

主持学校的全篇二:qmxvvf离任审计自检报告1 生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。 --泰戈尔朱德明同志离任审计自检报告+(2005年9月14日)集团公司审计部领导:

根据集团公司朱德明同志自2004年8月3日至2005年 9月8日期间担任菏泽煤电公司总经理职务。根据组织安排, 朱德明同志调离菏泽煤电公司总经理岗位。接集团公司离任审计[2005]4号《干部离任审计通知》后,公司组织有关部 门对其任期内经济责任进行了认真自查,现将自查情况汇报如下。

一、基本情况

菏泽煤电公司自1998年4月组建以来,由6家公司持 股,注册资本金为50000万元,其中鲁能集团控股75.39%。现拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探矿权。规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、 杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程—铁路专用线。现彭庄、郭屯矿井在建,杨营矿正在进行前期准备工作。截至2005年8月,拥有-1200m以浅(杨营-1300m以浅)精查地质储

量10.68亿t,可采储量2.81亿t,主要可采煤层为气煤、1/3 焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂 及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为2005年 省级重点工程建设项目, 三矿建成投产后将达到700万t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期2*600mw超临界机组和二期2*100mw超超临界机组,目前一期工程核准立项申请所需的16项手续,除《土地预审》、《水土保持方案》、《环 评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力 公司待批外,其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可发电量66亿kwh。铁路专用线《可研报告》已经通过评审、调整,核准申请于8月8日上报省发改委,专用线运力将达到400万t/a。

二、完成集团公司部署情况对集团公司和行业各类会议、指示精神,坚持做到及时 贯彻、创新思路、狠抓落实。

1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找 差距、基建对标创一流”活动要求,制定了活动意见,由生产技术部、计划经营部、综合部负责落实,不断查新全国同类矿井最佳标准,列出“对标”项目,开展“对标”竞赛。年中工作会议后,根据上级“同业对标”意见,由一名副总牵头,组织有关部门,结合煤炭行业实际,研究制定“同业对标”意见,树立标杆,深入开展“同业对标”竞赛。

2.认真做好强化管理提效工作。年初,根据管理效益年 意见,将可控管理费用指标进行了分解和考核,开展了合理化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精 神,制定强化管理提效工作实施意见,细化分解目标任务,成立了工作落实督导组,对重点工作进行督办,提高了企业的执行力和整体效益。

3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后,公司及时 研究贯彻意见,将文件、讲话印发到各单位、各部门,组织学习讨论。利用周例会和月度工作会,总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯,将会议文件安排到分管领导和相关部门抓好落实。达到了“横向到边、竖向到底”的要求。

4.认真贯彻行业工作会议。认真贯彻全国煤炭工作会议 和全省煤矿安全生产工作会议精神,组织学习《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》,走出去学习兄弟单位 先进经验,及时掌握行业态势,提升矿井建设理念,准确定位发展方向,促进各项工作协调发展。

四、任职前后企业资产财务状况朱德明总经理于2004年8月至2005年8月任职期初、 期末主要财务情况如下:

(一)资产情况

2004年7月公司资产总额58077.3万元,任职期末资产 总额239684.38万元,增加181607.08万元。

1、短期委托贷款:期初余额3500万元,本期增加63800万元,期末余额67300万元。

2、长期股权投资:期初余额0.00万元,本期增加2000 万元,期末余额2000万元,是2004年11月份对内蒙古伊泽矿业投资有限公司的投资,持股比例20%(已报经矿业集团 公司批准)。

3、长期委托贷款:期初余额0.00万元,本期增加50000 万元,期末余额50000万元。

4、固定资产原值:期初余额729.32万元,本期增加 283.87万元,期末余额1013.19万元,期末固定资产情况如下: 公司固定资产238台(套),其中车辆13辆,原值438.65 万元,办公用房屋原值361.28万元,办公用电子设备等其 他资产213.26万元。

5、在建工程:期初余额11450.09万元,本期增加 59035.22万元,期末余额70485.31万元。具体情况如下:彭庄矿井:期末余额29375.18万元;郭屯矿井:期末余额 38478.43万元;杨营矿井:期末余额1190.19万元;郭屯电厂:期末余额1247.06万元;铁路专用线:期末余额3 2万元; 营里项目:期末余额27.03万元;陈坡项目:期末余额14.26万 元;单县项目:期末余额11.26万元;黄河北项目:期末余额

8.5万元;泰安范镇项目:期末余额101.39万元。

6、长期待摊费用:期初余额731.64万元,本期增加 1239.41万元,期末余额1971.05万元。

(二)负债情况:

朱总任职期初负债总额8077.3万元,本期增加181607.08万元,期末余额189684.38万元.主要为长期借款 增加178320万元.

(三)所有者权益情况:期初所有者权益50000万元,其中实收资本50000万元, 本期无变化.

公司未核算损益情况.五\公司招投标情况:

2004年8月~2005年8月共进行工程/服务类、物资招 标69项,议标114项。其中:

(1)2004年8~12月底,共进行工程/服务类、物资招 标13项,议标28项。招议标金额共计55794.78万元,其 中:通过招标确定合同金额53883.86万元,通过议标确定 合同金额1910.92万元。

(2)2005年1~8月底,共进行工程/服务类、物资类 招标56项,议标86项。招议标金额共计15670.69万元, 其中:通过招标确定合同金额13875.57万元,通过议标确 定合同金额1794.83万元。

(3)自2005年4月份贯彻实施集团公司招投标管理办 法,共计完成招投标32项(工程9项、物资23项),合同

金额11177.72万元。其中集团公司组织、授权、委托进行 工程类招投标9项,合同金额2984.8334万元(集团公司招投标管理中心授权公司组织招标单位工程6项;集团公司招投标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程3项);鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物资类招 标23项,合同金额4049.85万元。篇三:2014高管离任审计报告 银行支行行长履职情况述职报告我自2012年12月起担任xx支行行长至今,负责该行的全面工作,在这一年多的时间里,

在上级行党委的正确领导下,我团结全行员工认真完成各项指标,取得了较好的成绩,下面

我就任职以来的履职情况述职如下:一, 基本情况

永安市xx支行成立于2012年12月25日,占地面积862平方米,现有atm机1台、存取

款一体机2台,自助终端1台,网银体验机1台,是一个全功能的营业机构。现有员工9人,其中女员工8人,占比88.89%,全部为大专以上学历,是一支高素质、

高效率、优业绩的营销团队。做为第一任支行长,我在感到压力重大的同时,也感受到行领导的信任与支持,因此我

始终兢兢业业的工作,勤勤恳恳的努力,带领xx支行本着以“客户为中心”的服务理念,积

极主动的发展各项业务

二、任职期限内工作及职责履行情况

(一)业务发展情况:

目前xx支行只开办了个人负债业务:

1、金融资产:2012年12月至2014年5月31日,在一年多的时间里,支行金融资产累

计净增达6120万元,其中储蓄余额净增4188万,理财类资产结余1932万,其中基金结余

489万, 理财结余1257万,国债结余184万;在全区自营及代理网点中名列前茅;发展5万以上

vip客户300户,金融资产达4599万。

2、信用卡:做为个金业务收入的有效补充,在开业之初就响应支行精神,将该类业务做

为重中之重来抓,截止5月31日,信用卡累计进件1676张,发卡1479张,总授信额度4975

万元。

3、中间业务:截止5月31日,xx支行累计销售理财业务7039.9万。

4、聚丰资产:在第三季“聚丰行动”活动中,xx支行金融资产净增全省排名第13名,

并获得第四组营销奖励。

5、电子银行:累计发展网银2097户,手机银行1970户。

6、客户结构:xx支行目前有客户数3013户,其中5万以上客户数300户,资产达4599

万,30万以上中高端客户30户,资产达1755万。

7、卡业务:从开办至5月,累计发放绿卡2249张,目前结存卡户2145户,卡均余额

7330元,在永安辖内自营及代理网点中排名第一。

(二)在思想工作方面:我始终坚持勤政廉洁,努力提高自身素养。做为一名党员,时

时以共产党员的标准严格要求自己,廉洁自律。不计个人得失,团结同事,尊重他人,能和

同事打成一片,办事公道正派,责任不推诿, 遇难不回避。作风民主,善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围,调动

各方面的积极因素,形成工作合力,推动工作顺利进展。在日常工作中,我认真学习掌握党

和国家的方针、路线、政策,深刻领会上级行的战略部署和要求,通过政治理论学习,不断

提高自身的思想素质,并结合实际,将所学知识不断的应用到实际工作中。

篇二:南开大学干部离任审计整改情况反馈表

南开大学中层干部任期经济责任审计整改情况反馈表

1

注:表格填写不下请另附页。

2

篇三:事业单位离任审计范本

关于对xxx同志

离任经济责任的审计报告

Xxx单位:

我们接受委托,对 同志任职期间 年 月 月至 年 月 日的资产负债表、收入支出表、财务账簿、凭证和收支审批执行情况,以及与其经济责任有关的资料进行了审计。这些账、证、报表及资料由贵单位负责,我们的责任是对这些会计报表及资料发表客观公正的审计意见。

我们依据《审计法》、《山西省党政领导干部任期经济责任审计实施办法》及《中国注册会计师审计准则》等有关法规制度,重点审计了xxx 同志任职期间该单位的资产负债情况、收支情况、内控制度的制定与执行情况以及遵守财经纪律、法律法规等方面的履行情况。在审计过程中,我们结合贵单位实际情况,实施了符合性测试、真实性测试、重要性测试、包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、基本情况

1、单位基本情况:(略)

2、人员编制情况:(略)

3、《章程》规定法人代表xxx同志的职权:(略)

4、工作职能:(略)

5、贵单位经费来源、财务制度执行或收费依据:(略)

6、xxx同志个人情况及任职(文件)规定:(略)

二、 审计情况

我们对xxx同志任职期间( 年--- 年) 个会计年度的经营情况进行审核,以接任前 年度的经营情况作为基期指标;以截止 年12月31日财务报表反映的资产状况作为基准日;以截止 年12月31日的财务报表反映的资产状况作为考核评价数据;分析任职期间的资产变动情况、经费拨付情况、财务收支情况、经营指标完成情况、上缴资金情况、财务管理制度执行情况,完成任期内经济责任目标情况。并对此真实性实施审计。

现将审计情况报告如下:

(一)任职期间的总资产变动情况及对比{明细对比固定资产、存货、资金等,可用经济技术指标代替(略)}

(二)任职期间负债变动情况及对比 (略)

(三)任职期间净资产情况变动及对比 (略)

(四)任职期间收入情况变动(略)

(五)任职期间费用支出变化情况及对比(略)

(六)任职期间职工薪酬情况变动及对比(略)

(七)任职期间管理指标变动情况(略)

(八)任职期间完成目标任务情况对比 (与计划对比)(略) 由此推断,xxx在任期内带领全体同仁,落实国家相关的政策措施,进一步加大开发力度,开发、发展项目…… 为挖掘公司做出了积极贡献。其任期内整体管理工作逐年提升,稳步发展,在推进资源节约、综合治理、节能减排和保护环境,可持续发展方面发挥了力量。

三、财务管理执行情况

总体上讲:(根据相关测试证明)该单位执行财务管理制度良好,基本上能严格执行事业单位会计制度;内部财务管理基本完善;管理制度相对健全;固定资产报废审批程序合理完善,制度、程序执行到位;应缴国库资金大部分能及时收缴;对财政拨款的审批拨付,完全按照相关文件的规定执行;事业支出申请文件、财政审批文件手续齐全;收入稳定,事业支出合理;基础管理稳健,经营状况良好,经营状况呈良性发展。详细情况如下:

1、管理制度方面:(略)

2、制度执行、财务手续、资产报废审批、经费收缴上报、经费拨款文件、财政审批文件方面测试:我们抽查凭证,审核原始单据,上缴、收款、挂账、开票等事项与账面核对一致,原始数据与记账数据相符,可以认定表证、票证、账证相符,抽审票据存根与账面记录、上缴金额相符;实施固定资产抽查测试,固定资产报废审批程序、手续完整齐全,固定资产账证相符,对重大金额资产清理做延伸测试,符合内部审批制度,有上报文件和省发改委审批文件;通过测试凭证与账簿记录,核对报表数据之间勾稽关系,测试报表与统计数据的勾稽关系,等等。说明账账相符、账证相符、账表相符、证证相符。可以推断内部管理严谨,财务管理执行基本到位,审批体制完善,手续办理完整,程序执行稳健。

3、通过现场调查了解,资料审核,没有或有损失、或有诉讼;不存在担保贷款、银行贷款等事项。

四、审计中发现的问题

(一)、内部管理及内控制度方面 (略)

(二)、对应缴国库经费的计算方面及收缴管理力度不足方面(略)

(三)、会计科目运用、账薄、税务方面 (略)

(四)、流程管理制度和出入库手续方面(略)

(五)、其他事项 (略)

五、审计评价

xxx同志任职期间,认真学习,贯彻执行党的各项基本路线、方针和政策,遵守职业道德,积极带头组织职工参加和开展各项学习教育活动,并获得多项优秀组织奖和单项奖,廉洁自律,不存在严重违反财经纪律行为。

该同志在任职期间能严格执行各项管理制度,并建立健全各项内控制度;财务管理和执行比较规范;财经纪律方面没有发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为;经营管理平稳,财务状况良好,账证相符、账表相符,经营状况呈良性发展态势,在任期内,基本上完成了各项经营目标。

总体上说,xxx在制定政策,协调关系,强化关系,强化服务,经济责任,经营管理,团结同志,提升企业知名度、稳健发展等方面,获得同事好评,得到有关领导认可,取得了较好成绩。

xxx在任期内,注重团队合作,充分发挥团队管理作用和集体力量,带领全体同仁,在认真学习先进经验基础上,扎实工作,锐意进取,经过日复一日地辛勤工作,圆满完成上级下达的各项目标任务。同时不断开创工作新局面,加快企业发展,为发展循环经济、建设资

源节约型和环境友好型社会作出了贡献,也为国家实现节能减排的目标发挥出应有的光和热。

六、审计建议

1、加强资金管理。审计中虽未发现有小金库,但不能因此放松对各办的资金监管,应继续强化财务管理和制度执行管控,严肃财经纪律, 坚决杜绝资金账外循环,避免资金坐支现象发生。

2、对财务人员定期进行业务培训,提高业务素质。加强财务管理,严格执行财务会计制度,规范会计核算业务,如实核算收入、成本和损益,继续确保财务信息的准确性。

3、继续加强固定资产的核算管理,继续严格执行固定资产审批手续,完善相应程序,对资产的购入和处理要严格执行会计制度及国家有关规定,对超龄老化待报废的固定资产按规定报批,对丢失的资产及时做出相应的处理,根据需要实施资产的评估,确保资产核算的正确性,资产的安全完整性。

4、发挥财务监督管理作用,对债权债务定期进行核对,对三年以上的应收款尽快进行清理催收,以防止形成坏账损失。

5、建立健全专项资金的收缴管理,强化收缴管理程序,寻找收缴工作中存在的不足,完善管理手段,提高管理水平。避免专项资金漏征现象的发生,强化专项资金征收力度,为进一步发展提供保障,力争实现跨越发展。

6、加强统计报表管理,健全统计报表体系,提升科学管理信息化水平。


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